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근로소득자 신고서

  • 근로소득자 신고서 작성 완료를 하고 다음 이동 시 나오는 납부세액이 작성 완료 전 납부세액과 다릅니다.

    세액계산이 달라져 확인해 보니 전자신고세액공제 금액이 변동되었습니다. 왜 그런가요?

    신고서 작성 완료를 클릭해야 정확한 세액이 계산되기 때문에 작성 완료 전과 후의 계산값이 다른 것입니다.

  • 근로소득자 신고서 작성완료를 하면 '특별공제보다 표준세액공제가 더 유리하니 표준세액공제로 변경하시겠습니까? '메시지가 나와 확인을 클릭했는데 납부세액의 계산 값이 맞지 않습니다.

    신고서 작성 완료 전에는 특별세액공제와 표준세액공제 금액이 함께 적용되어 보입니다.

    신고서 작성 완료를 클릭하면 정상적으로 반영됩니다.

    다음 이동 시 최종 납부세액이 확인되며 이전으로 이동하면 납부세액 계산이 올바르게 반영된 것을 확인할 수 있습니다.

  • 연도 중 이직을 했는데 합산해서 연말정산을 못했습니다.

    종합소득세 신고 시 연말정산 불러오기 클릭하면 나오는 팝업창에서 공제는 어느 근무지선택해야 하나요?

    <작성 방법>

    ① [급여 선택] 항목은 2곳을 모두 체크

    [공제 선택] 항목은 마지막 근무지 1곳만 선택하여 적용하기 

    ③ 다음 페이지에서 공제 항목들을 다시 한번 입력하면 됩니다.

  • 근로소득자 신고서에서 기부금조정명세서 작성법을 모르겠습니다. 어떻게 하나요?

    <작성 방법>

    ① 본인과 부양가족의 기부금액을 기부 유형별, 기부 연도별로 합산하여 입력

    ② (63.기부금)의 [기부금조정명세서]를 클릭 후 작성 화면에서 (14.공제대상 기부금액)에는 "공제대상 기부금액" 입력

    (17.전년까지 공제된 금액)에는 이월기부금 중 "전년도까지 공제받은 금액" 입력

    (해당연도 세액공제 대상금액)에는 "이번 신고 시 공제받을 금액" 입력

  • 본인 인증 후 근로소득자 신고서를 작성하는데 계산하기(신용카드 등 사용금액 및 의료비, 교육비 등) 버튼이 모두 비활성화되어 있습니다. 어떻게 하나요?

    <이유>

    [01.기본정보입력]에서 거주구분이 [비거주자]로 선택이 된 경우 공제대상이 아니기 때문에 비활성화됩니다.

    <해결방법>

    국내 거주자인 경우 새로작성하기 클릭하여 거주자로 변경 후 다시 진행 바랍니다.

  • 연말정산 시 공제 항목을 누락한 경우 신고 방법은?

    근로소득만 있고 원천징수영수증상의 결정세액이 남아 있는 경우

    [신고/납부]→[세금신고]→ [종합소득세]→[근로소득자 정기신고 작성]에서 누락된 공제 항목을 추가하여 신고 하시면 됩니다.

  • 근무지 두 곳에서 근로를 했는데 종합소득세 신고시 어떤 화면을 이용 해야하나요?
    근로소득 외 다른 소득이 없고 현 근무지에서 이전 근무지에 대해 합산하여 연말정산을 하지 않았다면 합산하여 신고해야 하며, 경로는 [신고/납부]→[세금신고]→ [종합소득세]→[근로소득자 정기신고 작성]에서 신고해 주시기 바랍니다.
  • 연말정산시 배우자의 산후조리원비가 누락되었습니다. 추가 공제 방법을 알려주세요.

    <작성 방법>

    ① 원천징수영수증상의 결정세액이 남아 있는지 확인

    ② [종합소득세] → [근로소득자 신고서] →[정기 신고 작성] 화면 접속

    ③ 기본사항에서 납세자 조회 후 연말정산 불러오기로 적용

    ④ 의료비 항목에 산후조리원 비용을 합산한 금액으로 [그 밖의 공제대상자 의료비] 항목에 직접 입력하여 작성

          * 공제대상 금액 한도 : 연 200만 원

  • 7세 이상 자녀가 등록되어 있는데 공제대상 자녀가 반영되지 않은 경우 어떻게 하나요?

    인적공제명세에 등록한 자녀와의 관계가 직계비속(자녀,입양자)로 되어 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

    만약, 자녀가 외국인인 경우 인적공제 명세 등록 시 여권번호로 등록하면 공제대상 자녀 수에 자동 반영되지 않으므로 이 경우 인원수를 직접 입력해야 합니다.

  • 인적 공제 명세에서 자녀를 입력하고자 하는 경우 관계를 어떤 항목으로 선택해야 하나요? 직계비속(자녀,입양자), 직계비속(자녀,입양자 제외) 2개가 나옵니다.
    자녀인 경우 직계비속[자녀,입양자]를 선택하면 됩니다. [자녀,입양자]는 자녀 또는 입양자인 경우, [자녀, 입양자 제외]는 자녀 또는 입양자가 아닌 손자나 손녀인 경우입니다.
  • 인적공제 명세에 자녀를 등록했는데 자녀의 교육비가 불러와지지 않습니다.

    본인을 제외한 다른 가족의 연말정산 자료 불러오기를 이용하기 위해서는 연말정산간소화 메뉴의 자료제공 동의가 되어 있어야 합니다.

    연말정산 간소화 자료의 자료제공 동의 여부를 확인하여 주시기 바랍니다.

  • 근로자입니다. 올해 6월부터 근로를 한 경우 신용카드 연말정산 불러오기 화면의 월 선택은 6월부터 체크하면 되나요? 아니면 1월~12월까지 선택해야 하나요?
    1월~5월까지 근무한 곳이 없다면 6월~12월까지만 선택하여야 합니다.
  • 중소기업 취업자 세액 감면을 받고자 하는데 어느 항목에 입력해야 하나요?

    근로소득자 신고서 52번 조세특례제한법상 세액감면(제30조) 화면에 직접 감면세액을 입력하면 됩니다

    <참고사항>

    일반신고서 이용시에는 작성 화면 중 왼쪽 메뉴의 [세액공제,감면,준비금]→ [세액감면,공제,준비금 명세서]→ [세액감면(면제)명세서] 중소기업 취업자 소득세 감면 항목에 직접 감면 세액을 입력하면 됨

  • 공제 누락분이 있어 추가 입력했는데 환급이 발생하지 않습니다. 왜 그런가요?

    원천징수영수증에 결정세액이 있는 경우 환급 가능합니다.

    원천징수영수증 72.결정세액 항목을 확인해보시기 바랍니다.

  • 2020년도 중도퇴사자로 종합소득세→ 근로소득자 경정청구를 선택하니 귀속년도에 2019년도까지만 확인되는데 2020년 귀속 경정청구는 언제 할 수 있나요?

    [홈택스]→[종합소득세]→ [근로소득자 신고서]→ [정기신고작성] 화면 이용하시면 됩니다.

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